白酒企业向商业销售单位招标公告(白酒招标需求)
qweasjd 发布于2024-03-31 20:15:59 白酒销售 1 次
本篇文章给大家谈谈白酒企业向商业销售单位招标公告,以及白酒招标需求对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、如果我要把外省的酒,拿到本省来卖需要办理什么手续?
- 2、白酒的品牌使用费要缴纳增值税吗
- 3、是否只有白酒的品牌费要记入销售额计算消费税和增值税?
- 4、收到的白酒的品牌使用费要征增值税吗
- 5、白酒销售许可证
- 6、税务师考试《税法一》训练题附答案
如果我要把外省的酒,拿到本省来卖需要办理什么手续?
酒水流通单还有就是你本身的营业执照以及授权代理书,还有就是检验报告。
你先去工商局注册一下,然后打电话给那种酒的厂家,说你要加盟他们的销售以保障货源。
需要办理:营业执照(工商局办理) 、税务登记证(税务局办理)、 《食品流通许可证》(工商部门申请)。因为酒是食品,根据《食品安全法》,卖食品需要办这个证。
开店铺卖酒需要办理个体工商户营业执照和食品经营许可证。根据《食品经营许可管理办法》第十条 申请食品经营许可,应当按照食品经营主体业态和经营项目分类提出。食品经营主体业态分为食品销售经营者、餐饮服务经营者、单位食堂。
如果您想出售自己酿制的酒,您需要办理以下手续: 申请食品生产许可证:您可以向当地市场监管局或食品药品监管部门申请食品生产许可证,证明您的酒是在符合卫生、安全要求的条件下生产的。
白酒的品牌使用费要缴纳增值税吗
1、品牌使用费含增值税。品牌使用费,作为价外费用,是含增值税的,所以在计算增值税销项税和消费税的时候应换算成不含税收入。
2、委托加工产品 委托加工的应税消费品,按照受托方的同类消费品的销售价格计算纳税;没有同类消费品销售价格的,按照组成计税价格计算纳税。
3、选项错误,白酒生产企业向商业销售单位收取的“品牌使用费”应属于白酒销售价款的组成部分,应缴纳增值税和消费税。
是否只有白酒的品牌费要记入销售额计算消费税和增值税?
法律主观:白酒是在生产环节征收销售税,不过纳税环节中,生产环节征收的消费税的计税依据是销售额,所以企业计算消费税的时候是根据出厂价格来计算消费税。消费税计税上的生产环节不是指正在生产,而是指工厂销售环节。
委托加工产品 委托加工的应税消费品,按照受托方的同类消费品的销售价格计算纳税;没有同类消费品销售价格的,按照组成计税价格计算纳税。
需要。根据查询律临得知,白酒品牌使用费需要交纳消费税。
不交.交纳消费税。因为品牌的使用不会产生增值。
品牌使用费要作为价外费用,并入销售额中计征消费税和增值税的。
但交增值税的时候是交到国税,然后由国税划拨25%给地税。消费税是中央税种,全部归中央所有。白酒消费税是是按照20%的从价税率和0。5元/斤的从量税计算的。
收到的白酒的品牌使用费要征增值税吗
1、品牌使用费含增值税。品牌使用费,作为价外费用,是含增值税的,所以在计算增值税销项税和消费税的时候应换算成不含税收入。
2、按照规定,随白酒销售取得的品牌使用费,应当视同销售,按照销售货物计算征收增值税。
3、选项错误,白酒生产企业向商业销售单位收取的“品牌使用费”应属于白酒销售价款的组成部分,应缴纳增值税和消费税。
4、白酒消费税***用复合计税办法,白酒生产企业往往涉及生产加工、委托加工、产品进口、成套销售、视同销售等不同业务类型,消费税的计税价格确定也不尽相同,实务中较难把握。
白酒销售许可证
1、销售白酒需要办理以下证件:营业执照。食品生产许可可证。食品流通许可证。工商行政管理部门核发的《特种设备安全监察证书。《食品经营许可证》。《餐饮服务许可证》。
2、办理白酒散装销售许可证需要按照以下步骤进行:填写白酒散装销售许可证申请表,并加盖单位公章。提交相关材料,包括供货商合格证、质量检验报告、生产许可证等证件。现场检查,检查相关设施是否符合标准,并进行抽检。
3、线上销售白酒需要许可证。许可证是一种由***部门发放的许可,用于销售酒精饮料、食品等产品。一般情况下,销售含酒精饮料的经营者都需要持有商业酒类执照、税务登记证书和卫生许可证等。
4、卖酒水需要办理食品经营许可证。销售酒需要办食品流通许可证,营业执照,税务登记证。具体介绍如下:食品流通许可证。是对食品流通许可证的发放、发放条件、发放程序以及与食品卫生许可证的衔接等问题予以明确。营业执照。
5、综上所述,白酒销售公司需要办食品经营许可证。【法律依据】:《食品经营许可管理办法》第二条 在中华人民共和国境内,从事食品销售和餐饮服务活动,应当依法取得食品经营许可。
税务师考试《税法一》训练题附答案
1、A.60B.33C.250D.150【考点】公共交通运输服务增值税简易计税应纳税额的计算【答案】D【解题思路】网约车服务属于公共交通运输服务,选择简易计税,适用3%的征收率。应缴纳增值税=5000×3%=150(万元)。
2、税务师考试税法一答案如下:属于免征增值税的是从事蔬菜批发的纳税人销售的蔬菜。【解析】本题考核“增值税特定减免税项目”知识点。自2012年1月1日起,对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜,免征增值税。
3、D.4S店销售不含税价格在135万元以上的超豪华小汽车 【答案】B 【解析】纳税人自产自用的应税消费品,用于连续生产应税消费品的,不缴纳消费税;用于其他方面的,应于移送使用时缴纳消费税。
4、【答案】BDE 【解析】选项A,销售营改增之后自建的不动产,不能选择简易计税方法计算缴纳增值税;选项C,银行贷款服务不能选择适用简易计税方法计税。
5、《税法一》每日一练-2020年税务师职称考试 (多选题)关于税收法规的创制程序,下列表述正确的有( )。
6、税务师税法一答案部分如下:下列选项属于免征增值税的是从事蔬菜批发的纳税人销售的蔬菜。增值税一般纳税人的下列行为,可以选择简易计税方法计算增值税的是文化体育服务。
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